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松陽縣文化廣電新聞出版局(匯總)單位2017年度部門決算

索引號:00266401_1-2018-0112 生成時間:2018-09-21發布機構:

松陽縣文化廣電新聞出版局(匯總)單位2017年度部門決算

 

一、松陽縣文化廣電新聞出版局(匯總)單位概況

(一)主要職能

根據《中共麗水市委辦公室、麗水市人民政府辦公室關于印發(松陽縣深化完善政府機構改革方案)的通知》(麗委辦[2005]48號),將縣文化體育廣播電視局改組為松陽縣文化廣電新聞出版局,為縣政府工作部門,履行全縣文化、文物、廣播電視、新聞出版等行政管理職能。松陽縣體育局與松陽縣文化廣電新聞出版局合署辦公,履行全縣體育行政管理職能。

1.縣文化廣電新聞出版局的主要職責是:

(1)貫徹執行黨和國家關于文化、文物、廣電、新聞出版和著作權的法律、法規、方針政策;受委托起草有關文化、文物、新聞出版行政管理的規范性文件和政策,并負責組織實施;研究制定并組織實施全縣的文化、文物、廣電、新聞出版事業發展規劃和基本建設規劃。

(2)研究制定全縣文化、文物、廣電、新聞出版產業發展戰略及中長期發展規劃;研究制定文化、文物、廣電、新聞出版產業政策,協調文化、文物、廣電、新聞出版產業發展。

(3)綜合管理全縣戲劇、音樂、舞蹈、曲藝、美術、書法、攝影、文學等藝術生產,重點抓好各門類藝術精品的創作、制作管理和文化、文物、廣電、新聞出版、科技工作;組織、指導具有示范性的重大藝術活動。

(4)綜合管理全縣社會文化和圖書館事業,加強圖書館、文化館(站)和劇院建設,組織、指導開展社會群眾文化活動,指導少兒文化、老年文化和民族文化工作,挖掘和整理民族民間文化遺產。

(5)綜合管理全縣文物、博物館事業;審核、報批全國、省、市、縣級文物保護單位;承擔歷史文化名城、歷史文化保護區、世界文化遺產項目的相關申報和管理工作;組織實施文物保護與搶救工作;依法申報考古發掘、文物保護、文物維修項目;負責管理全縣文物維修工作;負責協調全縣文化遺產管理、保護、搶救、發掘、研究、鑒定、出境和宣傳工作;指導、檢查全縣文物安全工作。

(6)負責全縣廣播電視的行政(行業)管理;綜合管理全縣廣播電視科技工作;制定有關技術政策和標準,指導和協調全縣廣播電視系統新技術和科研開發、組織評定、申報科研成果并推廣應用;組織實施全縣性的廣播電視重大技術項目建設;負責監督和管理廣播電視節目、衛星電視節目收錄和通過信息網絡向公眾傳播的試聽節目。

(7)監督管理全縣新聞出版活動和印刷業。負責本轄區內各類出版物的審批和年檢審核,查處違禁出版物;負責本轄區內印刷企業設立的報批、管理;承擔著作權行政管理工作。

(8)依法管理社會文化市場;負責全縣文化、文物、廣播電視、新聞出版市場的管理和行政許可;指導全縣文化市場行政綜合執法和執法隊伍的建設。

(9)按規定權限申報和實施全縣對外文化、廣電、新聞出版交流計劃和項目,推進對外交流與合作。

(10)承辦縣政府交辦的其他事項。

2.縣體育局的主要職責是:

(1)貫徹執行黨和國家關于體育工作的方針政策和有關法律法規;擬定全縣體育工作的規范性文件和政策,經批準后組織實施。

(2)研究制定全縣體育事業和產業發展計劃,有計劃、多層次培養體育人才。

(3)負責《全民健身計劃綱要》的實施,指導并開展群眾體育活動,實施國家體育鍛煉標準,開展國民體質檢測。

(4)統籌規劃競技體育發展工作,研究全縣體育競賽、競技體育項目的設置和布局;組織管理全縣綜合性運動會以及參加市以上各體育運動項目的競賽;指導全縣體育彩票發行工作。

(5)協同有關部門做好全縣體育設施布局規劃和體育設施建設;培育、發展體育產業;依法管理健身氣功。

(6)負責體育市場的管理和行政執法。

(7)按規定權限申請和實施全縣體育對外交流計劃和項目,推進對外交流和合作。

(8)承辦縣政府交辦的其他事項。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,松陽縣文化廣電新聞出版局(匯總)單位部門決算包括:本級決算、所屬文化館、圖書館、博物館決算。

二、松陽縣文化廣電新聞出版局(匯總)單位2017部門決算公開表

詳見附表。

三、松陽縣文化廣電新聞出版局(匯總)單位2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

松陽縣文化廣電新聞出版局(匯總)單位2017年度收、支總計6,445.77萬元,與2016年相比,收、支總計增加1500.21萬元,增長23.27%。主要原因是:增加了兩山資金/拯救老屋行動和松陽田園文化創意園項目獎勵資金。

(二)收入決算情況說明

 本年收入合計5,911.2萬元,占總收入91.71%,包括財政撥款收入5,764.48萬元(其中,一般公共預算4,225.71萬元,政府性基金預算1,538.77萬元),占89.43%事業單位專戶資金0萬元,占總收入 0%;事業收入(不含專戶資金)0.21萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占 0%;其他收入146.51萬元,占  2.27%上級補助收入0萬元,占 0%附屬單位上繳收入0萬元,占0%

(三)支出決算情況說明

 本年支出合計5,372.35萬元,其中基本支出1,371.63萬元,占 25.53%;項目支出4,000.72萬元,占74.47%; 經營支出0萬元,占 0%

按支出功能分類,包括一般公共服務支出49.07萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出4.8萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出3,512.54萬元、社會保障和就業支出134.66萬元、醫療衛生與計劃生育支出89.9萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出509.13萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出71.39萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出1,000.85萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類,包括人員支出1,200.73萬元,日常公用支出170.9萬元,項目支出4,000.72萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出3,778.11萬元,政府性基金預算支出1,450.85萬元,其他各類支出143.39萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

 松陽縣文化廣電新聞出版局(匯總)單位2017年度財政撥款收、支總計6,295.85萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計增加1553.31萬元,增長24.68%。主要原因是:增加了兩山資金/拯救老屋行動和松陽田園文化創意園項目獎勵資金。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

松陽縣文化廣電新聞出版局(匯總)單位2017年度一般公共預算財政撥款支出3,778.11萬元,占本年支出合計的70.33%2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加590.54萬元,增長15.63%。主要原因是增加了兩山資金/拯救老屋行動。

2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

松陽縣文化廣電新聞出版局(匯總)單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,456.09萬元,支出決算為3,778.11萬元,完成年初預算的109.32%,主要原因是增加了兩山一類拯救老屋項目的支出其中:

一般公共服務(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為1.59萬元,決算數大于預算數的主要原因是2016年度目標責任考核獎勵。

一般公共服務(類)統戰事務(款)其他統戰事務支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為47.49萬元,決算數大于預算數的主要原因新增世界麗水人大會工作經費。

教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為4.8萬元,決算數大于預算數的主要原因追加的縣人才工作經費(高層次人才政府性津貼)。

文化體育與傳媒(類)文化(款)行政運行(項)。2017年年初預算為317.75萬元,2017年決算為397.46萬元,完成年初預算的125.08%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資的調整。

文化體育與傳媒(類)文化(款)圖書館(項)。2017年年初預算為128.55萬元,2017年決算為156.24萬元,完成年初預算的124.54%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資的調整。

文化體育與傳媒(類)文化(款)群眾文化(項)。2017年年初預算為182.8萬元,2017年決算為230.09萬元,完成年初預算的125.87%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資的調整。

文化體育與傳媒(類)文化(款)文化創作與保護(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為93.59萬元,決算數大于預算數的主要原因是省非遺保護專項獎金再下達。

文化體育與傳媒(類)文化(款)文化市場管理(項)。2017年年初預算為11萬元,2017年決算為9.5萬元,完成年初預算的86.36%,決算數小于預算數的主要原因是其中有1.5萬元是通過指標調整給了鄉鎮。

文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項)。2017年年初預算為218.35萬元,2017年決算為527.72萬元,完成年初預算的241.68%,決算數大于預算數的主要原因是增加了玉石文化城線路改遷工程項目經費和松陽當代國際藝術展活動經費以及農家書屋書刊的支出。

文化體育與傳媒(類)文物(款)文物保護(項)。2017年年初預算為205萬元,2017年決算為213.06萬元,完成年初預算的103.93%,決算數大于預算數的主要原因是項目支出上年結轉資金在當年實現支出。

文化體育與傳媒(類)文物(款)博物館(項)。2017年年初預算為247.49萬元,2017年決算為258.4萬元,完成年初預算的104.41%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資的調整。

文化體育與傳媒(類)文物(款)歷史名城與古跡(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為0.63萬元,決算數大于預算數的主要原因是薪火相傳傳統村落保護與利用活動經費結余資金在當年實現支出。

文化體育與傳媒(類)文物(款)其他文物支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為642.72萬元,決算數大于預算數的主要原因是新增兩山資金/拯救老屋行動。

文化體育與傳媒(類)體育(款)體育競賽(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為50萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加了中國圍棋甲級聯賽經費。

文化體育與傳媒(類)體育(款)體育訓練(項)。2017年年初預算為30萬元,2017年決算為30萬元,完成年初預算的100%

文化體育與傳媒(類)體育(款)群眾體育(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為45.74萬元,決算數大于預算數的主要原因是市體育局補助全民健身經費和體育強縣創建經費。

文化體育與傳媒(類)體育(款)其他體育支出(項)。2017年年初預算為20萬元,2017年決算為35.91萬元,完成年初預算的179.55%,決算數大于預算數的主要原因是追加體育賽事經費。

文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為14.5萬元,決算數大于預算數的主要原因是省新聞出版廣播影視專項的支出。

文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。2017年年初預算為1351萬元,2017年決算為663.58萬元,完成年初預算的49.12%,決算數小于預算數的主要原因是省公共文化服務專項資金很大一部分是通過指標下達給相關部門和鄉鎮的。

社會保障與就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2017年年初預算為96.18萬元,2017年決算為96.18萬元,完成年初預算的100%

社會保障與就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2017年年初預算為38.48萬元,2017年決算為38.48萬元,完成年初預算的100%

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2017年年初預算為37.17萬元,2017年決算為37.17萬元,完成年初預算的100%

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。2017年年初預算為58.73萬元,2017年決算為58.73萬元,完成年初預算的100%

城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為9.13萬元,決算數大于預算數的主要原因是門球場改造工程竣工決算后追加資金。

住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)。2016年年初預算為72.16萬元,2017年決算為71.39萬元,完成年初預算的98.93%,決算數小于預算數的主要原因是人員減少。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

松陽縣文化廣電新聞出版局(匯總)單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出1,368.38萬元,其中:

人員經費1,200.66萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位養老保險、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費(原電影公司)、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金和其他個人和家庭的補助;

    公用經費167.72萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

(七)政府性基金財政撥款支出情況說明

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)  農村基礎設施建設支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為500萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加的田園松陽文化創意園項目獎勵資金。

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)。2017年年初預算為345.13萬元,2017年支出決算為685.79萬元,完成年初預算的198.7%,決算數大于預算數的主要原因是全民健身中心基建支出和茶葉節支出。

其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)2017年年初預算為303萬元,2017年支出決算為265萬元,完成年初預算的87.46%,決算數小于預算數的主要原因是省體育扶持專項資金有一部分是通過指標下達給相關的,實際沒有結余。

(八)2017年度 三公經費決算情況

1.“三公經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017 年度三公經費財政撥款支出預算為25.6萬元,支出決算為12.52萬元,完成預算的48.91%,其中:因公出國(境)費用支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.71萬元,完成預算的90.33%;公務接待費支出決算為9.81萬元,完成預算的43.41%2017年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央和省委厲行節約要求,嚴格執行公務接待規定,接待任務有所減少。

2.三公經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度三公經費財政撥款支出決算數比2016年減少22.77萬元,下降64.52%,其中:

1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算0萬元,與上年一致。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計0人次。

2)公務接待費:2017年度公務接待費決算9.81萬元,比上年決算數下降)49.79%主要用于接待上級機關、省、市和兄弟縣市文化、體育、文物、執法等單位來松考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導等公務活動的支出。下降的主要原因是嚴格執行中央和省委厲行節約要求,嚴格執行公務接待規定,接待任務有所減少。全年使用財政撥款國內公務接待114批次,累計1237人次。

3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算2.71萬元,比上年決算數下降82.79%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出2.71萬元,主要用于圖書館開展公務所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。減少的主要原因是公車改革后,公務用車統一調撥至松陽縣公務用車服務中心統一使用。

(九)部門預算績效情況說明

1. 2017年度松陽縣文化廣電新聞出版局(匯總)單位“馬拉松賽”、“全國山地競速挑戰賽”項目實行預算績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算0萬元,政府性基金300萬元,實際支出346.6萬元。

2.部門決算中項目績效自評情況:績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況良好。

3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況:

2017年度松陽縣文化廣電新聞出版局(匯總)單位沒有以財政局為主體開展的重點項目績效評價

(十)其他重要事項的情況說明

 1.機關運行經費支出情況

 2017年度松陽縣文化廣電新聞出版局本級等1家行政單位、所屬文化館、圖書館、博物館等3家事業單位的機關運行經費一般公共預算支出39.2萬元,比上年度(53.87萬元)減少14.67萬元,下降27.23%,主要原因是合理安排日常辦公經費,嚴格控制費用支出

 2.政府采購支出情況

 2017年度松陽縣文化廣電新聞出版局本級及所屬各單位政府采購支出總額128.54萬元,其中:政府采購貨物支出128.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

 3.國有資產占有使用情況

 截至20171231日,松陽縣文化廣電新聞出版局本級及所屬各單位共有車輛 1輛,其中,一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在財政撥款事業單位專戶資金事業收入事業單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

 7.年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

 8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

12.一般公共服務(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項):指反映除上述項目以外其他手于中國共產黨宣傳部門的事務支出。

13.一般公共服務(類)統戰事務(款)其他統戰事務支出(項):指反映上述項目以外其他用于中國共產黨統戰部門的事務支出。

14.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):指反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

15.文化體育與傳媒(類)文化(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.文化體育與傳媒(類)文化(款)圖書館(項):指反映圖書館的支出。

17.文化體育與傳媒(類)文化(款)群眾文化(項):指反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術館支出等。

18.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化創作與保護(項):指反映鼓勵文學、藝術創作和民族民間傳統文化保護方面的支出。

19.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化市場管理(項):指反映用于文化執法檢查等文化市場管理方面的支出。

20.文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項):指反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

21.文化體育與傳媒(類)文物(款)文物保護(項):指反映考古發掘及文物保護方面的支出。

22.文化體育與傳媒(類)文物(款)博物館(項):指反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館(室)的支出。

23.文化體育與傳媒(類)文物(款)歷史名城與古跡(項):指反映歷史名城、世界遺產規劃與古跡保護等方面的支出。

24.文化體育與傳媒(類)文物(款)其他文物支出(項):指反映除上述項目以外其他手于文物方面的支出。

25. 文化體育與傳媒(類)體育(款)體育競賽(項):指反映綜合性運動會及單項體育比賽支出。

26.文化體育與傳媒(類)體育(款)體育訓練(項):指反映各級體育運動隊訓練補助及器材購置等方面的支出。

27.文化體育與傳媒(類)體育(款)群眾體育(項):指反映業余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

28.文化體育與傳媒(類)體育(款)其他體育支出(項):指反映除上述項目以外其他手于體育方面的支出。

29.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項):反映除上述項目以外其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

30.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):批反映除上述項目以外的其他文化體育與傳媒方面的支出。

31.社會保障與就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

32.社會保障與就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位為職工繳納的職業年金支出。

33.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

34.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

35.住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

36.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項):指反映土地出讓收入用于農村飲水、環境、衛生、教育以及文化等基礎設施建設支出。

37.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項):指反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出。

38.其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)指反映用于其他社會公益事業的彩票公益金支出。

 

 

 

附件:?(文廣新)2017年度決算公開表.xls
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